内部控制与风险管理第七章 内部控制行为的监督

2024-08-05 22:37:42  阅读 9 次 评论 0 条
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第七章

内部控制行为的监督;本章提要;本章学习目标;内部审计发现的巨额财务舞弊——美国世界通信公司案例;第一节;一、内部审计的定义;;二、内部审计模式;三、内部审计的活动;〔一〕风险分析;〔二〕信息系统的平安和可靠性测试;〔三〕控制有效性测试;〔四〕经营审计;〔五〕符合性审计;〔六〕内部审计报告;

内部控制的社会监督;;〔一〕监管标准制定主体;〔二〕监管标准框架比较;〔三〕监管主体;〔四〕监管内容;二、我国的内部控制监管体系;〔一〕监管标准制定者;〔二〕监管主体;〔三〕监管内容;〔四〕监管效果;;思考题



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